2017内审员考试知识点:记录控制程序
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内审员适用于企业(单位)的内部审核,熟悉企业运转流程及管理职责权限,可以胜任质量管理体系对企业本身自我完善、自我管理的一项基本手段和要求,担任的是内部管理评审,查漏,监督,以及提出整改方案的职责。小编下面为大家整理关于记录控制的程序,欢迎阅读参考:
一、目的:
本程序规定了记录的标识、收集、编号、借阅、归档、贮存、保护和处理的基本要求,保证记录客观、真实、准确地反映管理体系活动的过程,为各项工作的可追溯性及采取预
防和纠正措施提供信息。
二、适用范围:
本程序适用于本公司的记录以及顾客和供方的有关记录的'控制。
三、权责:
3.1.文管中心负责对本公司的质量记录的完整性和保管做出安排,应确保记录的完整性和可追溯性;
四、作业内容
4.1.记录的格式审定和使用
4.1.1.相关记录表单由相关单位负责设计与变更,须经由文件管制中心发行且附表单编号;
4.1.2.各部门根据职责分工,认真做好本部门的有关记录;
4.1.3.记录的填写应真实、及时、清晰、简明;必须有记录人签名,符合规范的要求,有审核要求的,部门负责人应审核签字;
4.1.4无纸化方式的记录控制按规定的时间进行光盘保存。
4.2.记录的标识
记录的标识必须有记录名称、编号。
4.3.记录的收集、编号
4.3.1各部门的记录应由本部门管理人员负责收集、编号、归档、贮存和防护;
4.3.2各类记录按公司要求务求齐全完整。
五、质量记录之管理保存及销毁作业:
5.1文管编制<<各部门表单清单>>将所有的重要的环境体系运行的有关记录汇总,明确管理方式。
5.2.各部门主管可指定专人为该部门质量记录之管理者。
5.3.保存期限除特别规定外, 一般皆保存三年。
5.4.于保存期限内应妥善保管记录, 保证记录之完整性及安全性, 避免损坏及变质。
5.5.各类记录应视其性质存放于相关单位管理,分类归档并标示清楚以示区别, 保存期限内若欲装箱储存, 应于外箱上标示名称及存放日期。
5.6.逾保存期限之记录, 由保存单位予以销毁。
5.7.逾保存期限之记录, 若因法律上有参考, 或知识保留之需要者, 亦可另行妥善保管,但应加盖作废章以识别之。
六、记录
各部门表单清单
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